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問題已解決

技術服務收入有對應的技術服務費做成本,未收票,結(jié)轉(zhuǎn)當月服務成本,可以直接借主營業(yè)務成本-服務收入,貸應付賬款-暫估款嗎?還是需要用其他科目過度下?

84784966| 提問時間:2019 01/22 05:49
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,直接計入主營業(yè)務成本也是可以的,也可以先計入勞務成本等科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本。
2019 01/22 05:55
84784966
2019 01/22 06:04
老師,這個是技術服務收入,對應的進項發(fā)票寫的是軟件服務費。這種情況,我暫估和結(jié)轉(zhuǎn)分錄這么寫準確
牛老師
2019 01/22 06:12
暫估:借勞務成本-技術服務成本,貸:應付賬款。收到發(fā)票,調(diào)整:借勞務成本-技術服務成本 正數(shù)或負數(shù),借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本,貸勞務成本-技術服務成本。
84784966
2019 01/22 06:13
老師,服務的都和勞務有關系嗎
牛老師
2019 01/22 06:26
一般是這樣,只是用這個科目,具體計入那個科目,建議看下你們的科目體系。
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