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老師我們這月有預(yù)繳的稅,開完票,認(rèn)證完了,預(yù)繳的增值稅沖完了,但是附加稅算下來預(yù)繳的多了,我要怎么辦?還有我想確認(rèn)附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是銷項(xiàng)稅額,減預(yù)繳的,減進(jìn)項(xiàng)稅額得出來的???

84784952| 提問時間:2019 01/25 11:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
同學(xué),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
2019 01/25 11:37
84784952
2019 01/25 12:20
我們這月有預(yù)繳的稅不減??
陳詩晗老師
2019 01/25 12:29
如果你是當(dāng)月預(yù)繳得,那么需要扣出來。 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)該交的增值稅。 應(yīng)交的增值稅=銷-進(jìn)-預(yù)繳+進(jìn)轉(zhuǎn)出-留抵
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