問題已解決
老師!計算企業(yè)所得額時,企業(yè)繳納的增值稅為什么不能扣除呢?雖然是價外稅,但是繳納的部分不是企業(yè)繳納的嗎?進項和銷項可以不能抵扣,但是多出來的銷項要交稅金的呀!也是一項稅費,應(yīng)該扣除呀?求詳細解釋



影響利潤的是損益類科目,應(yīng)交稅費~增值稅屬于負債,不影響利潤
2019 01/25 12:22

84784947 

2019 01/25 12:26
那繳納的增值稅呢!應(yīng)該是可以扣除的吧

陳詩晗老師 

2019 01/25 12:48
不可以啊,他根本不會影響利潤

陳詩晗老師 

2019 01/25 12:49
你在計收入成本時,他直接計入了應(yīng)交稅費,屬于負債,壓根兒不會影響利潤
