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業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)招待當(dāng)年沒有收入,可以等有收入時(shí)候在稅前扣除嗎

84785002| 提問時(shí)間:2019 01/26 13:47
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不可以。業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%,且不得超過收入的千分之五
2019 01/26 13:49
84785002
2019 01/26 13:51
意思就是說如果當(dāng)年沒有收入業(yè)務(wù)招待福的費(fèi)用就不能轉(zhuǎn)年彌補(bǔ)虧損了嗎
三寶老師
2019 01/26 14:22
不可以。并且只有利潤彌補(bǔ)虧損,沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)彌補(bǔ)虧損一說
84785002
2019 01/26 14:28
我知道利潤彌補(bǔ)虧損,我的意思是有招待費(fèi)沒有收入利潤不就是負(fù)數(shù)了嗎,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的這部分可以彌補(bǔ)虧損嗎,比如頭年虧損100元其中招待費(fèi)占50元彌補(bǔ)虧損的時(shí)候是100還是50
三寶老師
2019 01/26 15:29
按你的例子,匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)按列支標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,最終確認(rèn)的虧損數(shù)是50
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