問題已解決
2018年6月一般納稅人轉小規(guī)模,當時進項4萬,銷項0,會計當時做賬:借:應交稅金-待抵扣進項稅額貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出這樣處理對嘛?應該怎樣處理,現(xiàn)在要建2019年的帳,不知道應交稅金科目的明細科目期初余額該怎樣設置了



你好,轉入你們的成本就可以。
2019 02/02 09:37

84785000 

2019 02/02 09:43
老師 您能給說一下分錄

QQ老師 

2019 02/02 09:59
借 庫存商品或主營業(yè)務成本 貸 應交稅費
