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2018年6月一般納稅人轉小規(guī)模,當時進項4萬,銷項0,會計當時做賬:借:應交稅金-待抵扣進項稅額貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出這樣處理對嘛?應該怎樣處理,現(xiàn)在要建2019年的帳,不知道應交稅金科目的明細科目期初余額該怎樣設置了

84785000| 提問時間:2019 02/02 09:30
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,轉入你們的成本就可以。
2019 02/02 09:37
84785000
2019 02/02 09:43
老師 您能給說一下分錄
QQ老師
2019 02/02 09:59
借 庫存商品或主營業(yè)務成本 貸 應交稅費
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