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問題已解決
應(yīng)付賬款出現(xiàn)赤字,在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表我應(yīng)該如何申報(bào)?公司未設(shè)置預(yù)收,預(yù)付科目。之前會(huì)計(jì)都是申報(bào)的時(shí)候調(diào)整在應(yīng)收賬款欄的。如果我突然調(diào)成預(yù)付賬款會(huì)不會(huì)有問題??還是根據(jù)之前的會(huì)計(jì)這樣申報(bào)?



你好,應(yīng)付賬款借方余額,就應(yīng)當(dāng)在預(yù)付賬款體現(xiàn)才是的
2019 02/15 12:53

84784973 

2019 02/15 12:54
那我現(xiàn)在調(diào)整預(yù)付科目,還是和原會(huì)計(jì)調(diào)應(yīng)收賬款里呢?

鄒老師 

2019 02/15 12:55
你好,需要調(diào)整到預(yù)付賬款
應(yīng)付賬款借方不是通過(guò)應(yīng)收賬款體現(xiàn)的

84784973 

2019 02/15 12:56
我調(diào)整了會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)的注意?問題大不大?

鄒老師 

2019 02/15 12:57
你好,一般不會(huì)引起注意,問題不大,調(diào)整到預(yù)付賬款才是正確的,之前計(jì)入應(yīng)收賬款是錯(cuò)誤的

84784973 

2019 02/15 12:58
那這個(gè)調(diào)整屬于重分類調(diào)整嗎?

鄒老師 

2019 02/15 13:00
你好,這個(gè)是報(bào)表編制計(jì)算問題,不屬于重分類

84784973 

2019 02/15 13:05
報(bào)表編制計(jì)算問題在稅務(wù)上認(rèn)可嗎?

鄒老師 

2019 02/15 13:07
你好,按報(bào)表相應(yīng)規(guī)定計(jì)算的數(shù)據(jù)稅務(wù)就認(rèn)可的

84784973 

2019 02/15 13:08
向老師再請(qǐng)教下,重分類是如何的?我一直以為這個(gè)是重分類

鄒老師 

2019 02/15 13:09
你好,重分類通常是對(duì)金融資產(chǎn)核算的說(shuō)法,比如從持有者到期投資轉(zhuǎn)換成可供出售金融資產(chǎn)核算
