問題已解決
結轉(zhuǎn)增值稅的分錄,借 應交稅費——應交增值稅 貸 應交增值稅——未交增值稅借方的應交增值稅銷項稅額明細賬不會有數(shù)?分錄對嗎?



您好
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
分錄后面的金額是本期應該繳納的增值稅
2019 02/24 10:17

84784947 

2019 02/24 10:21
應交增值稅銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖不了哇?我的疑問就在這

bamboo老師 

2019 02/24 10:23
這個一般年末的時候做一筆結轉(zhuǎn)分錄就可以了

84784947 

2019 02/24 10:35
年末結轉(zhuǎn)分錄是借應交增值稅銷項稅 <br>貸應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅<br>對嗎?美女老師?

bamboo老師 

2019 02/24 10:35
是的 年末分錄就這么寫

84784947 

2019 02/24 10:37
謝謝美女老師

bamboo老師 

2019 02/24 10:38
不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!

84784947 

2019 02/24 10:46
那么進項稅額明細余額和哪個科目對沖呀?

bamboo老師 

2019 02/24 10:47
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
把三級科目的借方寫到貸方 貸方寫到借方 就可以了

84784947 

2019 02/24 10:56
那進項稅額轉(zhuǎn)出又有了余額了哇?咋處理了?

bamboo老師 

2019 02/24 10:57
您有這個科目金額就寫這個分錄 沒有的話 不需要寫啊 這只是給您舉例的 根據(jù)您賬上的實際發(fā)生科目寫分錄
