問題已解決
2017年2筆費用全額入管理費用。2018年這2張又認(rèn)證了,做了借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項。本月申報時把這2筆稅額轉(zhuǎn)出了,那么分錄這么寫?可以借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 直接反分錄沖掉嗎



您好
進項稅額轉(zhuǎn)出的時候做相同的紅字分錄就可以了
2019 02/25 19:22

84784966 

2019 02/25 19:29
老師,如果換一種情況,比如認(rèn)證抵扣了,發(fā)現(xiàn)認(rèn)證錯了要轉(zhuǎn)出,那么分錄這么寫

bamboo老師 

2019 02/25 19:37
您剛開始做進項抵扣的時候分錄
借 :應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:管理費用
然后發(fā)現(xiàn)認(rèn)證錯誤 再做相同的紅字分錄

84784966 

2019 02/26 01:39
老師,開始認(rèn)證,借管理費用 借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸庫存現(xiàn)金。發(fā)現(xiàn)這個不能認(rèn)證,申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 先紅字沖銷分錄,然后再做借管理費用(含稅)貸庫存現(xiàn)金嗎

84784966 

2019 02/26 01:40
老師,有一個科目應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出的,適用于這種情況嗎?

bamboo老師 

2019 02/26 06:46
后面發(fā)現(xiàn)不能認(rèn)證的話
借 管理費用
貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項轉(zhuǎn)出

84784966 

2019 02/26 07:51
老師,你發(fā)的分錄是先把原分錄紅沖后,再一次分錄嗎?那現(xiàn)金哪里提現(xiàn)

bamboo老師 

2019 02/26 07:56
您第一筆分錄已經(jīng)減少了現(xiàn)金 后面就不用再體現(xiàn)了 后面不予抵扣 就寫我做的分錄就可以了

84784966 

2019 02/26 07:59
老師,1借管理費用 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸庫存現(xiàn)金 2借管理費用 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出。如果是這2個,那出現(xiàn)了2個管理費用

bamboo老師 

2019 02/26 08:04
您進項不能抵扣 進項稅額就應(yīng)該計入管理費用 所以會出現(xiàn)兩個
