問題已解決
12月份的時候做了一筆購買金稅盤的綜合分錄,借,應交稅費~應交增值稅(減免稅款)480,貸,管理費用-480。。1月份要調整的話先把這筆分錄紅沖,然后借,應交稅費480,貸庫存現(xiàn)金480么?



您好
可以先紅沖 然后做后面一筆分錄
2019 03/09 09:28

84784970 

2019 03/09 09:29
后面這筆分錄對么,跨年了?這樣匯算清繳的時候,需要調整么?

bamboo老師 

2019 03/09 09:30
您去年有沒有實際抵扣480?

84784970 

2019 03/09 09:30
抵扣了

bamboo老師 

2019 03/09 09:33
后面一筆分錄對的
那您匯算清繳的時候調整下填表

84784970 

2019 03/09 09:37
可是我們老會計反對調賬,說結賬了就是結賬了,不用調了,老師,實際都扣了,調整怎樣做分錄?

bamboo老師 

2019 03/09 09:40
前期結賬了 就發(fā)現(xiàn)當期調賬
您先做一筆紅字分錄
然后按照正確的做
借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸:管理費用

84784970 

2019 03/09 09:44
老師,正確的分錄是借應交稅費貸,管理費用那?

bamboo老師 

2019 03/09 09:46
是的 您收到發(fā)票就應該按我上面那樣寫分錄的

84784970 

2019 03/09 09:47
哦對,當時我是這樣寫的,但是老會計不知咋想的給改了,后來又說不對,

84784970 

2019 03/09 09:48
調整的話,會不會用到以前年度損益調整科目?

bamboo老師 

2019 03/09 09:51
金額不大 不要用到以前年度損益調整科目
以前年度損益調整是對以前年度財務報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。

84784970 

2019 03/09 09:53

84784970 

2019 03/09 09:54
上圖這是錯的分錄,下圖是改的

bamboo老師 

2019 03/09 09:55
那現(xiàn)在做一筆相同的紅字分錄
然后寫正確的

84784970 

2019 03/09 09:57
那這樣的話去年的所得稅是多交了,這個要調減么?老師第一次調整,請賜教

bamboo老師 

2019 03/09 09:59
可以匯算清繳的時候填表調減的

84784970 

2019 03/09 10:03
老師,不調可以不?

bamboo老師 

2019 03/09 10:05
金額不大 也可以不調的 算當期的

84784970 

2019 03/09 10:08
那錯的那筆分錄就不用改了嗎?

bamboo老師 

2019 03/09 10:09
如果您2018年已經結帳了 就不用改了 2019年調整就可以了

84784970 

2019 03/09 10:13
就是說分錄得改,匯算清繳的時候不用調了是么?

bamboo老師 

2019 03/09 10:17
是的 分錄得改 匯算清繳的時候可以不用調
