問題已解決
之前我把固定資產(chǎn)一次性計提做的分錄是這樣的,因為購進(jìn)固定資產(chǎn)的時候,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款。做費用的時候是借管理費用,貸:固定資產(chǎn)。這樣可以嗎?如果錯的話,應(yīng)該怎么改回來。如果跨年的話應(yīng)該怎么處理?



您好
費用的時候分錄不正確 應(yīng)該
借 管理費用
貸 累計折舊
現(xiàn)在可以調(diào)整
借 固定資產(chǎn)
貸 累計折舊
2019 03/11 18:27

84784987 

2019 03/11 18:28
累計折舊就是成本了是嗎?

bamboo老師 

2019 03/11 18:29
不是 管理費用已經(jīng)計入費用了

84784987 

2019 03/11 18:29
購買的時候借固定資產(chǎn),貸銀行存款。一次性計提的時候是借固定資產(chǎn),貸,累計折舊嗎?

bamboo老師 

2019 03/11 18:30
如果是一次性計提
借:管理費用
貸:累計折舊

84784987 

2019 03/11 18:30
就不要體現(xiàn)固定資產(chǎn)是嗎?

bamboo老師 

2019 03/11 18:31
計提折舊的時候不要體現(xiàn)固定資產(chǎn)

84784987 

2019 03/11 18:36
老師,不好意思??梢哉麄€再說一遍嗎?如果是分月計提的,從購買固定資產(chǎn)到計提費用的分錄怎么寫的。如果是一次性計提費用的,那么分錄又是怎么寫的?謝謝老師

bamboo老師 

2019 03/11 18:38
購買固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:銀行存款等
分月計提折舊
借:管理費用 每月折舊金額
貸:累計折舊
一次性計提折舊
借:管理費用 固定資產(chǎn)賬面價值
貸:累計折舊

84784987 

2019 03/11 19:02
謝謝老師,如果一次性計提的時候是不是不用借固定資產(chǎn)貸銀行存款這個分錄了吧?直接管理費用貸累計折舊吧?

84784987 

2019 03/11 19:03
如果我之前的分錄做錯了,是不是直接沖紅就可以了,如果跨年了,那分錄又該怎么做?

bamboo老師 

2019 03/11 19:25
如果您固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬 一次性計提的時候不用借固定資產(chǎn)貸銀行存款這個分錄了 直接借管理費用貸累計折舊
之前的分錄做錯了
可以像我前面那樣寫分錄調(diào)整
借 固定資產(chǎn)
貸 累計折舊

84784987 

2019 03/11 20:22
,哦哦,好的,謝謝老師。我的分錄是寫成,借固定資產(chǎn),貸銀行存款。然后借管理費用,貸固定資產(chǎn),兩個分錄。是不是把第一個分錄沖紅,然后第二個分錄寫成你說的那個借固定資產(chǎn),貸累計折舊?

84784987 

2019 03/11 20:23
那么老師,跨年了怎么辦?分錄應(yīng)該怎么做?

bamboo老師 

2019 03/11 20:24
第一個分錄如果您是銀行存款支付購進(jìn)固定資產(chǎn)的 不要再調(diào)整了 就寫我寫的一筆分錄調(diào)整就好了

84784987 

2019 03/11 21:09
因為沒有涉及到損益,所以跨年也不用管它是嗎?

bamboo老師 

2019 03/11 21:11
因為沒有涉及到損益 調(diào)整的分錄就像我那么寫就可以了
