問題已解決
假設(shè)銷項10 進(jìn)項5 月底如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄



你好
先把進(jìn)項,銷項對沖,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10
貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
然后把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
貸;應(yīng)交稅費——未交增值稅5
2019 03/11 20:05
