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問題已解決
請老師幫忙看一下,這筆分錄對不對?



你好,增值稅應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額,不是進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019 03/12 15:02

84785046 

2019 03/12 15:03
那么怎么調(diào)整呢?這是18年2月份做的憑證?

月月老師 

2019 03/12 15:04
你好,你入賬的時候入的是什么。

84785046 

2019 03/12 15:05
沒看懂,老師,什么叫入賬的時候?

月月老師 

2019 03/12 15:10
你好,就是沒有沖紅,原來最初的那張憑證你是做的是銷項(xiàng)稅額嗎

84785046 

2019 03/12 15:14
這是原憑證,這張發(fā)票是1月份開的,2月份做了紅沖發(fā)票

月月老師 

2019 03/12 15:33
你好,你修改一下2月份憑證
借:進(jìn)項(xiàng)稅額 -2701.81
貸:銷項(xiàng)稅額 -2701.81

84785046 

2019 03/12 15:52
怎么修改?是直接進(jìn)系統(tǒng)修改嗎?

84785046 

2019 03/12 15:52
是直接進(jìn)系統(tǒng)直接修改?那這樣的話,報(bào)表豈不是不一樣了?

月月老師 

2019 03/12 15:56
你好,你在3月份修改就行,就是做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

月月老師 

2019 03/12 15:58
你好,剛才點(diǎn)錯了,你直接在3月份修改就行。

84785046 

2019 03/12 15:59
直接在19年3月份的憑證中做調(diào)整的分錄?

84785046 

2019 03/12 16:00
那請問老師,這筆分錄該怎么做?

月月老師 

2019 03/12 16:17
你好,是的,你也可以沖了,重新做

84785046 

2019 03/12 16:26
調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做?

月月老師 

2019 03/12 16:49
你好,摘要:修改2019年2月份轉(zhuǎn)幾號憑證
借:進(jìn)項(xiàng)稅額 -2701.81
貸:銷項(xiàng)稅額 -2701.81
或者
沖回記5憑證
借:應(yīng)收賬款 92762
貸:收入 90060.19
增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額)2701.81
訂正記5
借:應(yīng)收賬款 -92762
貸:收入 -90060.19
增值稅 (銷項(xiàng)項(xiàng)稅額)-2701.81
