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問題已解決

各位老師,想問下,要沖掉其他應(yīng)付款借方余額要怎么做賬

84784969| 提問時(shí)間:2019 03/13 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е缕渌麘?yīng)付款借方余額?
2019 03/13 09:05
84784969
2019 03/13 09:06
不是,我說錯(cuò)了,是應(yīng)該 借:其他應(yīng)付款-社保,做成了借:其他應(yīng)付款-某個(gè)人,想要把分錄 調(diào)整過來,要怎么做
鄒老師
2019 03/13 09:08
你好,做這個(gè)調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)付款-社保 貸;其他應(yīng)付款-某個(gè)人
84784969
2019 03/13 09:20
借:其他應(yīng)付款-社保,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人(紅字)可以嗎
鄒老師
2019 03/13 09:21
你好,計(jì)入 其他應(yīng)付款-個(gè)人借方紅字也是可以的
84784969
2019 03/13 09:53
老師,想問下,收入實(shí)際是45830.71,手續(xù)費(fèi)274.98,實(shí)際到賬45555.73,怎么做分錄啊
鄒老師
2019 03/13 09:58
你好 借;銀行存款 45555.73 財(cái)務(wù)費(fèi)用 274.98 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784969
2019 03/13 10:00
借方財(cái)務(wù)費(fèi)用是藍(lán)字274.98還是紅字274.98啊
鄒老師
2019 03/13 10:04
你好,財(cái)務(wù)是計(jì)入借方藍(lán)字
84784969
2019 03/13 10:10
為啥不是借方紅字274.98呀,不明白
鄒老師
2019 03/13 10:12
你好,發(fā)生的手續(xù)費(fèi),說明財(cái)務(wù)費(fèi)用增加,增加計(jì)入借方正數(shù),而不是借方負(fù)數(shù)的
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