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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,用資本金支付工程款怎么做分錄



您好
收到資本金分錄
借:銀行存款
貸:實(shí)收資本
支付工程款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2019 03/13 10:27

84785013 

2019 03/13 11:10
在建工程科目不用嗎?
用資本金支付規(guī)劃費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi)支付貸款利息的分錄等。

bamboo老師 

2019 03/13 11:16
您支付的時(shí)候收到發(fā)票了么

84785013 

2019 03/13 12:02
沒見發(fā)票,只見到銀行回單
我們是區(qū)級部門,管理棚戶區(qū)項(xiàng)目的貸款和資本金,四個(gè)項(xiàng)目四個(gè)賬戶,不是代建企業(yè),但是支付工程款的時(shí)候,用資本金直接支付給了工程隊(duì),設(shè)計(jì)院,銀行等

bamboo老師 

2019 03/13 12:06
那現(xiàn)在只要做這樣的分錄 收到發(fā)票后再做別的分錄

84785013 

2019 03/13 13:52
用資本金直接支付給了設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)費(fèi),規(guī)劃費(fèi),歸還投資銀行貸款利息等,是計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢。

bamboo老師 

2019 03/13 13:53
利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他的計(jì)入管理費(fèi)用

84785013 

2019 03/13 15:24
分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息,貸:銀行存款--資本金。但是是直接用資本金支付的,那怎樣反映資本金減少呢。

84785013 

2019 03/13 15:33
是不是年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)把實(shí)收資本貸方余額轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方

bamboo老師 

2019 03/13 15:38
不是 是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

84785013 

2019 03/13 15:39
老師,上面的問題還沒有回答,分錄是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息,貸:銀行存款--資本金。但是是直接用資本金支付的,那怎樣反映資本金減少呢。

bamboo老師 

2019 03/13 15:46
請問您是行政事業(yè)單位還是企業(yè)
