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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一筆固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)買入時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整為資產(chǎn),應(yīng)該怎么做分錄?



您好
請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的 是什么時(shí)候購(gòu)入的
2019 03/15 09:48

84784968 

2019 03/15 09:50
跨年了 當(dāng)時(shí)寫的是 借:管理費(fèi)用 ,貸:銀行存款

84784968 

2019 03/15 09:52
沒(méi)有做到固定資產(chǎn)

bamboo老師 

2019 03/15 09:55
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計(jì)折舊
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

84784968 

2019 03/15 09:57
那這個(gè)管理費(fèi)用怎么平?

84784968 

2019 03/15 10:00
是做一筆紅字沖紅嗎?

bamboo老師 

2019 03/15 10:04
已經(jīng)跨年了 用以前年度損益調(diào)整科目代替了管理費(fèi)用
