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問題已解決

公司被稅務(wù)稽查查出增值稅稅率換算錯誤,補交了前年度的增值稅,這個補交的增值稅怎么記科目?

84785030| 提問時間:2019 03/15 10:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2019 03/15 10:39
84785030
2019 03/15 10:43
是前年度的,增值稅是不記在收入和成本內(nèi)的,如果補交了增值稅不就營業(yè)收入減少了
鄒老師
2019 03/15 10:45
你好,需要調(diào)整收入 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 然后補交稅款 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
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