問題已解決
公司被稅務(wù)稽查查出增值稅稅率換算錯誤,補交了前年度的增值稅,這個補交的增值稅怎么記科目?



你好
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
2019 03/15 10:39

84785030 

2019 03/15 10:43
是前年度的,增值稅是不記在收入和成本內(nèi)的,如果補交了增值稅不就營業(yè)收入減少了

鄒老師 

2019 03/15 10:45
你好,需要調(diào)整收入
借;以前年度損益調(diào)整
貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
然后補交稅款
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸;銀行存款
