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問題已解決

剛剛接手一家賬,發(fā)現(xiàn)銀行存款的賬面跟實際銀行存款的數(shù)據(jù)對不上!這該怎么處理

84785005| 提問時間:2019 03/15 11:26
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,核對后還是對不上的,可以先做其他應收款或者其他應付款-銀行賬面差額。掛賬,以后查到可以從這里調整
2019 03/15 11:28
84785005
2019 03/15 11:42
相差4千多塊錢,有些實際發(fā)生的她沒有記,沒有發(fā)生的她又憑空捏造!怎么辦?4千多是有很多筆組成的,可能會是好幾年累計的
徐阿富老師
2019 03/15 11:48
你好,只能按照我說的計入其他應收款其他應付款
84785005
2019 03/15 11:55
分錄怎么做?借:其他應付款,貸:銀行存款?
84785005
2019 03/15 11:55
其他應付款2級科目設什么?
徐阿富老師
2019 03/15 12:45
你好,如果是賬面少于實際,借其他應收款――銀行存款賬面差異
84785005
2019 03/15 13:30
現(xiàn)在是賬面多
徐阿富老師
2019 03/15 13:34
你好,那就是借:其他應收款,貸:銀行存款
84785005
2019 03/15 13:41
其他應收還是應付?有沒有二級科目?
徐阿富老師
2019 03/15 13:43
你好,2個使用一個就好了,二級科目我上面說了2次了。借其他應收款――銀行存款賬面差異。這里銀行存款賬面差異就是二級科目
84785005
2019 03/15 13:51
好的,謝謝老師
徐阿富老師
2019 03/15 13:55
不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝
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