問題已解決
您好,老師,您看這是我開的發(fā)票,下行是代發(fā)工資,上行是我收的管理費,我該怎么做帳



你好,借應收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-銷項稅
2019 03/16 16:34

84785025 

2019 03/16 16:45
老師你看看這樣行嗎

冰兒老師 

2019 03/16 16:48
嗯,是的,這樣是可以的。

84785025 

2019 03/16 16:51
我收的管理費理費不體現(xiàn)嗎

冰兒老師 

2019 03/16 16:57
你們主營是這個吧,這個就是收入啊,收入含管理費,我沒看你金額。

84785025 

2019 03/16 17:02
勞務(wù)費是幫人發(fā)的工資,我們收管理費

冰兒老師 

2019 03/16 17:04
那你以管理費和工資為收入,

84785025 

2019 03/16 17:06
我到月底只交管理費的稅金就可以了吧

冰兒老師 

2019 03/16 17:07
工資開票,也要交稅金的啊。

84785025 

2019 03/16 17:23
那對方給我工資表就可以作成本和進項了嗎

冰兒老師 

2019 03/16 17:46
這個可以,但要申報個稅
