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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今天發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提了一個(gè)印花稅,今年調(diào)賬應(yīng)該怎么做?



你好,做這個(gè)沖銷(xiāo)分錄
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2019 03/21 15:44

84784968 

2019 03/21 15:44
還需要做什么科目呢

84784968 

2019 03/21 15:45
是不是涉及到去年的損益類(lèi)科目都需要用以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 

2019 03/21 15:46
你好,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
跨年涉及損益科目調(diào)整,都需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的

84784968 

2019 03/21 15:47
我是直接把去年做的,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
借貸反過(guò)來(lái)做了,這種不對(duì)是嗎

鄒老師 

2019 03/21 15:47
你好,不對(duì)的,需要把稅金及附加科目改成以前年度損益調(diào)整科目才是的

84784968 

2019 03/21 15:49
那么我去年做費(fèi)用的時(shí)候沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額,直接做了費(fèi)用,結(jié)果后來(lái)一看收到的是專(zhuān)票,就用進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵費(fèi)用,這個(gè)怎么做呢?也需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 

2019 03/21 15:49
你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整

84784968 

2019 03/21 15:50
那我覺(jué)得應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益調(diào)整吧,還是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)喲,因?yàn)槿ツ曜龅臅r(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是做在貸方的

84784968 

2019 03/21 15:51
往來(lái)科目可以直接沖減對(duì)吧

84784968 

2019 03/21 15:52
其他科目,比如往來(lái),預(yù)收類(lèi)

鄒老師 

2019 03/21 15:55
你好,不涉及損益的分錄,就直接做相反分錄沖銷(xiāo)就是了
