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問題已解決

進(jìn)口原材料12月預(yù)繳增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣) 貸:銀行 ,1月份收到原材料發(fā)票入庫并當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那這分錄要怎么做的?

84785007| 提問時(shí)間:2019 03/21 19:05
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84785007
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
貸方是國外客戶
2019 03/21 19:19
84785007
2019 03/21 19:20
那這樣的話應(yīng)付款就減少了?
84785007
2019 03/21 19:23
是圖片那樣?
84785007
2019 03/21 23:19
那我這樣做也是對的是吧
郭老師
2019 03/21 19:16
借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸銀存,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
郭老師
2019 03/21 22:45
貸方?jīng)]有減少,增值稅之前已經(jīng)記銀存了,支付了,你把剩下的支付就可以
郭老師
2019 03/22 05:00
對的
郭老師
2019 03/22 05:01
其實(shí)咱倆做的一樣,只不過你做的貸應(yīng)付我做的貸銀存
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