問題已解決
一家培訓學校,培訓費都是收一年的,而且開的是自家的收據(jù)。當月分錄先記入預收賬款,然后根據(jù)當月消耗轉入主營業(yè)務收入。現(xiàn)在稅務局要求開具發(fā)票,,那開完發(fā)票的會計分錄怎么做?



你好,開具發(fā)票后要做價稅分離
借:收入
貸:應交稅費-銷項稅
2019 03/22 11:06

84784971 

2019 03/22 11:18
3月15日付的款,還是在20天之內,所以以0.01扣除現(xiàn)金折扣,我算的應收賬款574.2

佟老師 

2019 03/22 11:19
什么意思沒太看明白

84784971 

2019 03/22 11:23
老師,我們屬于小型微利企業(yè),那就涉及不到銷項稅吧

佟老師 

2019 03/22 11:25
你是小規(guī)模嗎?
這個跟你是不是小微沒關系
都要做價稅分離的,屬于免稅的再結轉

84784971 

2019 03/22 11:33
對,是小規(guī)模。

佟老師 

2019 03/22 11:36
借:收入
貸:應交稅費-應交增值稅
然后符合免稅的情況
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入
