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附加稅減免做營業(yè)外收入還是沖應交稅費呢?
84784958
|
提問時間:2019 03/25 16:32
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你好。如果計提后 不用繳納,可以做分錄 借:應交稅費——應交城建稅、教育費附加、地方教育費附加等 貸:營業(yè)外收入——補貼收入或稅收減免
2019 03/25 16:36
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小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
568
老師麻煩問下,小規(guī)模減免稅額,是計入營業(yè)外收入嗎,借:應交稅費-減免稅費,貸:營業(yè)外收入,最后應交稅費科目的余額是負數(shù),對嗎
797
貧困人口減免增值稅做賬的時候做了借:應交稅費/應交增值稅/減免稅款,貸:營業(yè)外收入收到退還還是入營業(yè)外收入嗎?
25
老師小規(guī)模減免稅費分錄是不是,借應交稅費應交銷項稅貸應交稅費減免稅,然后借應交稅費應交減免稅貸營業(yè)外收入
771
老師 開普票減免稅額 就不用做應交稅費 也不用做營業(yè)外收入了是吧
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請問一下老師,這個題答案選B?對外不應該承擔連帶責任嗎?還是怎么理解呢?
昨天
E為什么錯了
昨天
26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅,在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務: (1)6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標價總額為800萬元(不含增值稅),商品實際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當日,甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額,退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)工人500件,行政管理人員40件,專設銷售機構人員60件,該商品每件市場價格為0.4萬元(與計稅價格一致),實際成本0.
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