問題已解決
攤銷本月印花稅應(yīng)該如何做會計分錄



您好
您前期計提了么 要攤銷?
2019 03/27 09:28

84784947 

2019 03/27 09:29
已經(jīng)計提了

bamboo老師 

2019 03/27 09:30
計提的時候分錄怎么寫的

84784947 

2019 03/27 09:35
借:稅金及附加-應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款
計提這樣有沒有問題?

bamboo老師 

2019 03/27 09:39
這就是實際繳納的啊 不是計提

84784947 

2019 03/27 09:49
那我做錯了?應(yīng)該是要做計提的,正確的分錄是不是
借:管理費用-印花稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅

84784947 

2019 03/27 09:52
或者還是
借:稅金及附加-印花稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅

bamboo老師 

2019 03/27 09:54
現(xiàn)在印花稅可以不計提 直接做您繳款的那筆分錄
您要計提的話 就是
借:稅金及附加-印花稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
貸:銀行存款

84784947 

2019 03/27 09:55
好的明白了,謝謝老師!

bamboo老師 

2019 03/27 09:58
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
