當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票紅沖之后,之前交的附加稅賬面上是不是也得跟著沖回來?繳納的稅款該怎么辦?



你好,附加稅不需要沖回來
發(fā)票紅沖了是導(dǎo)致紅沖當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額減少,繳納的增值稅減少 ,增值稅減少了附加稅自然也就減少了,相當(dāng)于抵扣了當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅,附加稅
2019 03/30 14:49

84784963 

2019 03/30 15:59
如果當(dāng)季沒有需要繳納的稅款呢,要怎么抵扣?

鄒老師 

2019 03/30 16:00
你好,那就只能結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣了

84784963 

2019 04/01 13:41
那增值稅要紅沖回來嗎?

鄒老師 

2019 04/01 13:44
你好,你發(fā)票不是已經(jīng)紅沖了嗎?

84784963 

2019 04/01 13:48
是的,然后想問的是,賬面上的增值稅

鄒老師 

2019 04/01 13:48
你好,發(fā)票紅沖了,收入減少,繳納的增值稅減少 ,增值稅減少了附加稅自然也就減少了,相當(dāng)于抵扣了當(dāng)月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅,附加稅

84784963 

2019 04/01 13:49
發(fā)票紅沖后,會計分錄怎么處理?

鄒老師 

2019 04/01 13:50
你好
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本

84784963 

2019 04/01 13:52
跟原會計分錄一樣,金額是負(fù)數(shù)這樣子可以不

鄒老師 

2019 04/01 13:55
你好,也是可以的,結(jié)果是一樣的

84784963 

2019 04/01 13:55
好的,謝謝老師

鄒老師 

2019 04/01 13:56
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
