問題已解決
匯算清繳后,本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為-600元,這600元是不是應(yīng)該應(yīng)退公司的?那如果是稅務(wù)局退回的,需要在網(wǎng)上做什么退費(fèi)申請嗎,流程是什么?



是應(yīng)退稅款。帶上公章去稅務(wù)填寫申請
2019 03/31 12:27

84785024 

2019 03/31 12:29
不需要再稅務(wù)局網(wǎng)上申請嗎?申請的時間是5.31號后還是隨時都可以?有時間限制嗎

三寶老師 

2019 03/31 12:33
隨時可以,沒時間限制

84785024 

2019 03/31 12:39
老師,想問下公司給員工報銷醫(yī)藥費(fèi)可以作為福利費(fèi)稅前扣除嗎?還有公司沒有沒員工繳納社保,員工自己繳納的,公司給報銷的,有8000元,可以稅前扣除嗎?

三寶老師 

2019 03/31 12:48
1,可以作為福利費(fèi)
2,必須在單位申報繳納社保,如果是單位報銷社保的話,只能作為工資,需要申報繳納個稅,那樣可以稅前扣除

84785024 

2019 03/31 14:02
老師,如果稅務(wù)局退稅,分錄怎么做呢

三寶老師 

2019 03/31 14:14
具體看退嗯什么稅種,什么原因退稅

三寶老師 

2019 03/31 14:15
企業(yè)所得稅的的話,
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整

84785024 

2019 03/31 14:15
匯算清繳,退企業(yè)所得稅600元,怎么做分錄呢

三寶老師 

2019 03/31 14:19
借銀行存款 600貸以前年度損益調(diào)整600

84785024 

2019 03/31 14:20
老師還需要做:借:以前年度損益600 貸:利潤分配~未分配利潤600嗎?

三寶老師 

2019 03/31 14:24
對,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里

84785024 

2019 03/31 14:36
那老師匯算清繳,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅:計提時,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時,借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,對嗎?

三寶老師 

2019 03/31 14:40
你的分錄是正確的
