問題已解決
正常資產(chǎn)負債表的 科目余額表的期初余額,期末余額跟賬套科目余額表的這兩項余額應(yīng)該一致的對吧?現(xiàn)在不一致就不明白這個報表數(shù)是怎么生成的?1月期初建賬余額和1月份做完帳后余額表,期初數(shù)據(jù)不一致分析一下原因唄,這兩者間查一筆24619.95,期初這個數(shù)據(jù)是預(yù)收的貸方負數(shù),1月份做完后就變成預(yù)收借方正數(shù)了。



你1月的期初和12月的期末是一致的嗎?
2019 04/02 11:49

陳詩晗老師 

2019 04/02 11:50
你圖2是做賬前還是做賬后的

84785017 

2019 04/02 11:54
圖2是期初建賬的數(shù)據(jù)

84785017 

2019 04/02 11:54
圖1是做完1月帳后的余額表

84785017 

2019 04/02 12:03
第一個問題我感覺不一祥呢圖2是期初建賬數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 

2019 04/02 13:18
你做完后也是平的,你現(xiàn)在覺得哪里出問題了
因為你試算平衡是根據(jù)總帳余額來的。
差額是預(yù)收借方是在應(yīng)收里面體現(xiàn)的。

84785017 

2019 04/02 13:27
您的意思我的數(shù)據(jù)沒問題是嗎?

陳詩晗老師 

2019 04/02 14:09
沒有問題,你的差額源于預(yù)收賬款那里,預(yù)收賬款如果借方余額是在應(yīng)收里面反應(yīng)。
差額就在這里,你可以調(diào)整一下,把這里調(diào)整到應(yīng)收,不調(diào)整也是沒問題的

84785017 

2019 04/02 16:32
年初的建賬數(shù)據(jù)是別人給到我的,預(yù)付也是同樣的問題,那我就不管它了,正常情況科目沒有問題的話,1月余額表的期初期末,應(yīng)該對應(yīng)資產(chǎn)負債表的期初期末這樣理解沒問題吧

陳詩晗老師 

2019 04/02 16:46
沒有問題,你資產(chǎn)負債表最后是平的就沒有問題。

84785017 

2019 04/02 16:56
好的,謝謝老師。

陳詩晗老師 

2019 04/02 18:10
不客氣,祝你工作愉快
