問題已解決
三月份銷售由于沒有開票,要等四月份才開,那3月的銷售怎么做賬?



借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸: 其他應(yīng)付款
2019 04/03 19:49

84784983 

2019 04/03 19:51
為什么是其他應(yīng)付?

陳老師Fairy 

2019 04/03 19:55
這個是掛個中轉(zhuǎn)科目,下個月收票后轉(zhuǎn)出到營業(yè)收入即可;如果是權(quán)責(zé)發(fā)生制企業(yè),你3月就發(fā)出商品風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移了的話,3月就確認(rèn)收入
借:應(yīng)收/銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(暫估)
主營業(yè)務(wù)收入

84784983 

2019 04/03 19:58
那如果這樣的話,我四月份開三月份的票要16%了?

陳老師Fairy 

2019 04/03 20:02
如果4月份是開3月份的票,是以前發(fā)生的收入補(bǔ)開發(fā)票的情況,是按16%開票的

84784983 

2019 04/03 20:04
我如果現(xiàn)在開的話能做在四月份里面嗎?

陳老師Fairy 

2019 04/03 20:07
也是可以的,稅務(wù)上沒有任何風(fēng)險,會計上自己把握即可,如果年終有審計,審計要求要調(diào)賬的話根據(jù)他們的意見調(diào)整就好,因為這個不是跨年的業(yè)務(wù),影響不大
