問題已解決
別的公司借用我公司資質(zhì),收到的款項和轉(zhuǎn)給他們的款項該如何做賬?他們拿來發(fā)票報銷該如何處理



你好!收到款,就做借銀行存款 貸其他應付看 然后轉(zhuǎn)給對方,借其他應付款 貸,銀行存款
2019 04/04 15:14

84785021 

2019 04/04 15:50
老師,我們收到的款項開了發(fā)票的,不是應該記主營業(yè)務手收入嗎

彭老師 

2019 04/04 16:06
你好!既然你們開了票就掛收入,然后在收到下家發(fā)票時候掛采購

84785021 

2019 04/04 16:07
那老師,請問我們轉(zhuǎn)給他們的錢怎么轉(zhuǎn)比較合理點

84785021 

2019 04/04 16:07
那老師,請問我們轉(zhuǎn)給他們的錢怎么轉(zhuǎn)比較合理點

彭老師 

2019 04/04 16:10
你好!做代收代付比較好。你們又沒有真實的實物流。

84785021 

2019 04/04 16:14
老師,沒有代收代付的科目鴨,老師能說下具體的分錄嗎?

彭老師 

2019 04/04 16:23
就是其他應收其他應付呀。借銀行存款 貸其他應付看 然后轉(zhuǎn)給對方,借其他應付款 貸,銀行存款
