問題已解決
3月份開了一張紅字發(fā)票,然后就沒在開藍字發(fā)票,那么本月是不是還得做一筆沖紅這張紅字發(fā)票的成本呢假如這個開正數(shù)發(fā)票不含稅額50000元,然后開了紅字發(fā)票不含稅額是10000元,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以按5萬-1萬=4萬收入來結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是按5萬收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后在按1萬紅字收入沖一筆1萬收入的成本呢



你紅字發(fā)票在3月開的就應(yīng)在3月做賬 你開紅字發(fā)票1萬 紅沖一萬的收入 也經(jīng)沖一萬的成本
2019 04/05 10:13

84784983 

2019 04/05 10:16
老師我知道在3月份入賬我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候我是直接按5-1=4萬結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本呢,還是先按5萬結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)下沖紅發(fā)票1萬的紅字成本呢
要是沖結(jié)轉(zhuǎn)紅字發(fā)票1萬收入的成本分錄是這樣嗎
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本

玲老師 

2019 04/05 10:18
先結(jié)轉(zhuǎn)5萬的成本 再按紅字發(fā)票金額 紅沖一萬成本 分錄 對

84784983 

2019 04/05 10:19
哦好的謝謝老師指點

玲老師 

2019 04/05 10:20
不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

84784983 

2019 04/05 10:25
老師在請問您下百旺開的服務(wù)費發(fā)票我在一月份已經(jīng)入賬到管理費用-辦公費
貸現(xiàn)金
但是我還沒有全額抵扣稅
這個我在以后哪個月份里都可以抵扣用是嗎

玲老師 

2019 04/05 10:45
可以 可以以后抵扣
