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月末計提工資和發(fā)放工資還有代扣代繳個稅社保的會計分錄是怎么做的啊



你好!借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2019 04/08 10:24

84785038 

2019 04/08 10:26
社保部分呢

宋生老師 

2019 04/08 10:27
1、繳納時:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款/現(xiàn)金
2、計提時:
借:管理費用--社會保險費(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))

84785038 

2019 04/08 10:43
請問有完整的分錄嗎,包括工資個稅和社保的

宋生老師 

2019 04/08 10:47
繳納社保費的會計分錄的做法:
一、企業(yè)分配工資
1.借:××費用(管理/銷售等)
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
二、計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
三、次月發(fā)放工資時
1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
4.庫存現(xiàn)金/銀行存款
四、上交杜保
1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
五、上交個人所得稅
1.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
2.貸:銀行存款

84785038 

2019 04/08 10:51
不明白為什么發(fā)放工資的時候個人部分社保是貸方應(yīng)付職工薪酬-社保

宋生老師 

2019 04/08 11:14
您好!因為這部分是不發(fā)的,要代扣代繳的

84785038 

2019 04/08 11:42
那計提是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提嗎

宋生老師 

2019 04/08 11:42
你好!工資計提是按應(yīng)發(fā)數(shù)計提

84785038 

2019 04/08 12:24
應(yīng)交稅費-個人所得稅出現(xiàn)借方余額怎么辦啊

宋生老師 

2019 04/08 13:39
你好!估計是你沒有計提或者計提少了。你可以看下明細賬

84785038 

2019 04/08 14:04
那我是要計提回嗎,分錄是借管理費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅嗎

宋生老師 

2019 04/08 14:11
你好!分錄應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。

84785038 

2019 04/08 14:12
但是這樣一來應(yīng)付職工薪酬借方不是有余額了嗎

宋生老師 

2019 04/08 14:13
你好!你計提的時候是借管理費工資 貸應(yīng)付職工薪酬。

84785038 

2019 04/08 14:25
但是我現(xiàn)在是補計提之前沒有計提的個稅哦

宋生老師 

2019 04/08 14:31
你好!我估計你這個是沒有計提,直接把這部分要交個稅的工資發(fā)放了。

84785038 

2019 04/08 14:36
所以我是直接做管理費用就可以了是嗎

宋生老師 

2019 04/08 14:41
你好!要看情況,我估計應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
