問題已解決
這個要怎么解決呀,,,,



你要申報出口的才可以
2019 04/08 12:51

84785044 

2019 04/08 13:34
也是在這里申報嗎

樸老師 

2019 04/08 14:06
是的,也是在這里申報的

84785044 

2019 04/08 14:11
也是進項出項,然后匯總嗎

樸老師 

2019 04/08 14:11
這就是你正常的申報

84785044 

2019 04/08 14:24
哦,退稅和不退稅都一樣的啊

樸老師 

2019 04/08 14:25
不退稅的就出口轉內銷

84785044 

2019 04/08 14:39
那也要申報嗎

樸老師 

2019 04/08 14:41
在增值稅納稅申報表“附表一”第4欄“未開具普通發(fā)票”欄用藍字,賬務上,將其所發(fā)生的差額的應交稅金-應交增值稅(銷項稅額),轉入主營業(yè)務成本或以前年度損益調整。并在免抵退稅中沖減相應的免抵退稅出口額(原未做單證齊全申報的沖減單證不齊出口額,原已作單證齊全申報的沖減單證齊全出口額)。

84785044 

2019 04/08 14:50
看不懂,我是在哪個軟件上做這個申報

樸老師 

2019 04/08 15:00
申報增值稅的時候
