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實(shí)務(wù)
問題已解決
在2018年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用2萬,至今未收取發(fā)票,現(xiàn)在要做2018年的匯算清繳了,該筆費(fèi)用匯算清繳是否要調(diào)整?



您好
計(jì)提的費(fèi)用匯算清繳前沒有取得發(fā)票 應(yīng)該調(diào)整
2019 04/09 09:51

84785001 

2019 04/09 10:00
調(diào)整后,需要賬務(wù)處理嗎?什么時(shí)賬務(wù)處理?我4月做2018年的匯算清繳,現(xiàn)在2019年4月申報(bào)表還沒申報(bào)?流程怎么做比較好?

bamboo老師 

2019 04/09 10:03
調(diào)整后,需要賬務(wù)處理
您可以先做季報(bào) 然后年報(bào)

84785001 

2019 04/09 10:09
老師,會(huì)計(jì)分錄能給個(gè)參考嗎,頭一次碰到,怕做錯(cuò)了

bamboo老師 

2019 04/09 10:09
您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的

84785001 

2019 04/09 10:13
借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付賬款

bamboo老師 

2019 04/09 10:16
那您現(xiàn)在
借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字
貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果去年虧損 不用做第二筆分錄

84785001 

2019 04/09 10:19
謝謝,老師

bamboo老師 

2019 04/09 10:20
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
