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問(wèn)題已解決

無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)資本化,形成了無(wú)形資產(chǎn),已經(jīng)攤銷了一部分,要怎么做才能改成費(fèi)用化,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/09 10:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,可以全部計(jì)入費(fèi)用化轉(zhuǎn)入費(fèi)用
2019 04/09 10:52
84784951
2019 04/09 11:00
現(xiàn)在是已經(jīng)報(bào)了12月的數(shù)據(jù),馬上就要匯算清繳,要怎么改?
暖暖老師
2019 04/09 11:01
已經(jīng)申報(bào)的改不了了,你可以做賬時(shí)再改
84784951
2019 04/09 11:03
沒(méi)明白
暖暖老師
2019 04/09 11:06
你做再后邊的賬務(wù)里
84784951
2019 04/09 11:06
我12月的資產(chǎn)負(fù)債表里有無(wú)形資產(chǎn)200萬(wàn),也有一部分?jǐn)備N,匯算清繳不能改成無(wú)形資產(chǎn)0,把200萬(wàn)記入研究開發(fā)費(fèi)用嗎?
84784951
2019 04/09 11:08
我就想問(wèn)我匯算清繳時(shí)可不可以這樣做?
84784951
2019 04/09 11:08
有什么后果?
暖暖老師
2019 04/09 11:11
不可的,你后邊才可以這樣處理
84784951
2019 04/09 11:15
假如可以改月報(bào)呢?
暖暖老師
2019 04/09 11:19
那在月報(bào)里處理可以
84784951
2019 04/09 11:29
好的 謝謝老師
暖暖老師
2019 04/09 11:31
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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