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18年12月份月末做完結轉損益憑證后,還用不用做利潤結轉這個憑證啊?。若果在1月份--11月份期間,每月月末做完結轉損益憑證后,還用不用做利潤結轉這個憑證???



你好。本年利潤轉到利潤分配,一般是年末做,就是12月份做。有的企業(yè)也會每月做。
2019 04/09 16:17

84784969 

2019 04/09 16:19
怎么做比較好

84784969 

2019 04/09 16:21
若果選年末做,是不是到年底12月份的時候還得查1月到12月的數(shù)據(jù)是嗎

言巖老師 

2019 04/09 16:37
你好。根據(jù)年末本年利潤期末數(shù)據(jù)做就可以

言巖老師 

2019 04/09 16:37
把本年利潤期末余額調平就可以了

84784969 

2019 04/09 16:39
不用再查每月的本年利潤數(shù)據(jù)是嗎?老師,我想在會計學堂搜一下各種表格,比如出入庫單等,在哪里能找到

言巖老師 

2019 04/09 16:42
你好。是的不用。一般查詢資料,登錄學堂官網網頁后可以把想要搜索內容的關鍵字錄入進去點擊搜索

84784969 

2019 04/09 16:48
老師年末本年利潤在借方,表示虧損,請問虧損還用做利潤結轉分錄嗎?

言巖老師 

2019 04/09 16:49
你好。把這個科目結平,需要做的

84784969 

2019 04/09 16:52

84784969 

2019 04/09 16:52

言巖老師 

2019 04/09 16:54
你好。借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤

84784969 

2019 04/09 16:56
老師這是18年12月月末做的分錄,是不是再加個利潤結轉分錄就結束了,借,本年利潤 —7989.47:貸,利潤分配—未分配利潤 —7989.47。做完這個利潤結轉分錄就可以結賬了是嗎?我做的分錄做嗎?上面的數(shù)字7989.47寫的對嗎

84784969 

2019 04/09 17:00
借,利潤分配~未分配利潤7989.47,貸,本年利潤7989.47這樣寫對嗎?我剛這那個加負數(shù)也對吧,老師

言巖老師 

2019 04/09 17:03
你好。對的。先把12月份的期間損益結轉完,然后再做這個利潤分配結轉,你的分錄是對的。

84784969 

2019 04/09 17:05
本年利潤在借方,表示虧損,正常做分錄,借,利潤分配~未分配利潤7989.47,貸,本年利潤7989.47對嗎?老師

言巖老師 

2019 04/09 17:09
你好。對的 。你只要記住就是這兩個科目 根據(jù)本年利潤的期末余額 決定他們的方向。本年利潤是要調平

84784969 

2019 04/09 17:10
謝謝老師

言巖老師 

2019 04/09 17:11
你好。不客氣的。祝你工作愉快

84784969 

2019 04/09 17:26

84784969 

2019 04/09 17:30
老師加了利潤結轉分錄后,你看一下我的科目余額表對嗎?平嗎?12月是虧損了7989.47元,你看對嗎?謝謝

言巖老師 

2019 04/09 17:31
你好。需要看你的科目余額表。其中的本年利潤是不是期末沒有數(shù)據(jù)了

言巖老師 

2019 04/09 17:32
這個里面看不到本年利潤。

84784969 

2019 04/09 17:48

84784969 

2019 04/09 17:49
老師15行是本年利潤

言巖老師 

2019 04/09 17:51
你好。對的是平的。結轉分錄是對的
