問題已解決
賬面上,其他應(yīng)收款為赤字100萬,其他應(yīng)付款科目是正150萬,則申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要把其他應(yīng)收款調(diào)至其他應(yīng)付款,最后報(bào)表上的其他應(yīng)付款的余額是150-100,還是應(yīng)該150+100呢?



你好!
150+100=250
2019 04/09 17:30

84784973 

2019 04/09 17:32
老師,如赤字100萬,其中有正數(shù)5萬,赤字95萬,調(diào)95還是調(diào)100萬?

蔣飛老師 

2019 04/09 17:47
你好!
可以調(diào)95

84784973 

2019 04/09 17:49
老師,我調(diào)了整個(gè)期末數(shù)的余額,問題大嗎?

蔣飛老師 

2019 04/09 17:51
你好!
沒事的,沒有影響的

84784973 

2019 04/09 18:17
老師這樣會(huì)影響資產(chǎn)總額,對匯算清繳有影響。問題大不大?雖然不在3000萬的界限

蔣飛老師 

2019 04/09 18:41
你好!
沒有影響的

84784973 

2019 04/09 18:48
老師,像我這個(gè)屬于重分類調(diào)整吧,所謂的調(diào)表不調(diào)賬

蔣飛老師 

2019 04/09 20:03
你好!
對的。

84784973 

2019 04/09 20:04
老師,要是稅務(wù)部門來查,我把整個(gè)期末余額調(diào)過去的話,會(huì)不會(huì)要求重新調(diào)整的?

蔣飛老師 

2019 04/09 22:40
你好!
不會(huì)的
