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問題已解決

今年建賬時期初應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額錄數(shù)錯誤了,現(xiàn)在做3月份賬發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢,怎么做分錄

84784963| 提問時間:2019 04/10 12:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你當初如果錄錯了,那么試算平衡嗎
2019 04/10 13:12
84784963
2019 04/10 13:23
我看了下之前的是平衡的,我是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期銷項稅額是2102.92.但是1月份交的增值稅是2102.94。就有0.02的差額。這個需不需要管它呢
陳詩晗老師
2019 04/10 13:46
可以不做處理,也可以調(diào)整到管理費用
84784963
2019 04/10 13:48
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2019 04/10 14:30
不客氣,祝你工作愉快
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