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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們這個(gè)季度有應(yīng)交稅費(fèi),又是免征的怎么做賬,是不是在4月做個(gè)轉(zhuǎn)出1-3月增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入…減免稅款



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入科目的分錄。
2019 04/11 10:24

84785040 

2019 04/11 10:28
還有個(gè)問(wèn)題 昨天的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)那里系統(tǒng)里多了0.03,你說(shuō)做營(yíng)業(yè)外支出,分錄是貸方是營(yíng)業(yè)外支出,那借方是什么科目呢?摘要怎么寫(xiě)呢

84785040 

2019 04/11 11:25
老師,我看網(wǎng)上說(shuō)可以用一季度盈利來(lái)彌補(bǔ)上年虧損,準(zhǔn)確不呢,因?yàn)椴幌虢欢?/div>

84785040 

2019 04/11 11:28
老師 你只要回復(fù)我11點(diǎn)25提問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題就可以了 前面的那個(gè)不用回復(fù) 謝謝老師了

張艷老師 

2019 04/11 13:03
我看網(wǎng)上說(shuō)可以用一季度盈利來(lái)彌補(bǔ)上年虧損,準(zhǔn)確不呢,因?yàn)椴幌虢欢?---------現(xiàn)在是申報(bào)一季度所得稅預(yù)繳,目前申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損的項(xiàng)目是灰色的,是不可以填寫(xiě)的,因?yàn)檫€沒(méi)有整體完成所得稅匯算清繳的。


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您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
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老師,小規(guī)模月收入小于十萬(wàn)賬務(wù)處理中
1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額,)2.確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)1和2里的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)科目1是銷(xiāo)項(xiàng)稅額、2是減免稅款??對(duì)嗎???
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一季度 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4198.72 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1185.97 營(yíng)業(yè)外收入 3012.75 這個(gè)分錄放在3月份還是4月
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貨代行業(yè)加計(jì)抵減分錄這樣做對(duì)嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將增值稅(加計(jì)抵減) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸營(yíng)業(yè)外收入
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老師,小規(guī)模季度減免增值稅,分錄是不是這樣寫(xiě) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
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