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實(shí)務(wù)
問題已解決
負(fù)數(shù)沖銷上月未開票收入后重新做銷售入賬時(shí)銷項(xiàng)稅如何處理?因?yàn)樯显麓_認(rèn)未開票收入已經(jīng)繳納了增值稅了



沖銷時(shí)
借:應(yīng)收賬款 -負(fù)數(shù)
貸:營業(yè)收入 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 -負(fù)數(shù)
正常開具
借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
不影響我總的交納的稅。
2019 04/11 12:07

84785020 

2019 04/11 12:31
謝謝老師!那我除了銷售合同沒有其他附件,可以不附原始憑證嗎?或者復(fù)印一份合同作為原始憑證可以嗎?

陳詩晗老師 

2019 04/11 12:32
用復(fù)印的合同作為附件。不要白條入賬

84785020 

2019 04/11 12:34
我的意思是做未開票收入的時(shí)候的處理

陳詩晗老師 

2019 04/11 12:51
附你的合同復(fù)印 件作為原始憑證
