問題已解決
小規(guī)模納稅人紅沖了上年度的發(fā)票 導致季度報稅的時候是負數(shù) 這個怎么申報?



你好,如果說您所屬期一季度的開票的時候只開具了負數(shù)發(fā)票。導致報稅的時候是負的銷售額,您需要去稅務(wù)機關(guān)開通“增值稅負數(shù)申報申請”。
這樣子才能夠在增值稅申報表中填寫負數(shù)申報。
為您提供解答,祝學習愉快
2019 04/11 12:28

84785024 

2019 04/11 13:13
開了正數(shù)也開了負數(shù),但是負數(shù)大于正數(shù)

84785024 

2019 04/11 14:14
老師??

84785024 

2019 04/11 14:36
???在嗎老師

84785024 

2019 04/11 15:15
老師請幫我回復下吧

沈家本老師 

2019 04/11 16:43
您好,是的,如果說負數(shù)的銷售額大于正數(shù)的銷售額,導致您上季度需要合計申報負數(shù)的銷售額,也是需要到稅務(wù)機關(guān)去申請“增值稅負數(shù)填報申請”的。
為您提供解答,祝您學習愉快
