問題已解決
銷售公司當月銷售商品有回款,有沒回款,怎樣做分錄



您好
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借:銀行存款
貸:應收賬款
沒回款的掛在應收賬款賬上
2019 04/12 12:56

84785019 

2019 04/12 17:12
公司是13年成立的,當時實繳是100萬,19年才建賬,虧損了80萬,我現(xiàn)在行怎樣處理這個實收資本,做多少?虧損的怎處理?分錄

bamboo老師 

2019 04/12 17:25
實收資本到賬沒有?

bamboo老師 

2019 04/12 17:26
如果到賬了
借 銀行存款
貸 實收資本

84785019 

2019 04/12 17:29
剛成立是是有收到實收資本的,還驗資了

84785019 

2019 04/12 17:29
現(xiàn)在虧了

84785019 

2019 04/12 17:29
80%

bamboo老師 

2019 04/12 17:33
虧了的進去未分配利潤 不能減少實收資本

84785019 

2019 04/12 18:01
是負數(shù)嗎

bamboo老師 

2019 04/12 18:05
是的 虧損是負數(shù)

84785019 

2019 04/12 18:06
虧損的入未分配利潤是做負數(shù)嗎

84785019 

2019 04/12 18:06
謝謝

bamboo老師 

2019 04/12 18:08
虧損的入未分配利潤是做負數(shù)

84785019 

2019 04/12 18:17
是要做兩筆嗎

bamboo老師 

2019 04/12 18:26
您就只有兩筆分錄么?沒有別的業(yè)務么

84785019 

2019 04/12 19:52
不是

84785019 

2019 04/12 19:52
現(xiàn)在剛建賬

84785019 

2019 04/12 19:53
固定資產(chǎn)和商品只有20萬

84785019 

2019 04/12 19:53
我錄入實收資本了

84785019 

2019 04/12 19:54
現(xiàn)在還有80萬,怎樣處理

84785019 

2019 04/12 19:56
是不是,借銀行存款負80萬,貸實收資本負80萬,然后,借實收資本負80萬,貸未分配利潤負80萬,是這樣嗎

bamboo老師 

2019 04/12 20:11
未分配利潤 -80 實收資本 100 固定資產(chǎn)和商品只有20萬 這樣資產(chǎn)負債表就平了

84785019 

2019 04/12 20:49
謝謝

bamboo老師 

2019 04/12 20:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84785019 

2019 04/12 20:52
現(xiàn)在帳戶是沒錢的,獨資,3月,老板自己出了40萬采購入庫,這筆錢應該是記借老板的對嗎?

bamboo老師 

2019 04/12 20:54
對的
借:銀行存款
貸:其他應付款
借:材料等
貸:銀行存款

84785019 

2019 04/12 22:37
謝謝

bamboo老師 

2019 04/13 06:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
