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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,方面把常用的應(yīng)交稅費(fèi) 二級科目之間關(guān)系 列一個 借貸 關(guān)系嗎! 謝謝



您好,您的意思是具體的會計分錄是嗎?
2019 04/12 14:42

84785029 

2019 04/12 14:45
問題和你說一下,前兩個月不交稅,進(jìn)項和銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn) , 本月要交稅 ,然后年末有未交增值稅數(shù)據(jù) ,應(yīng)交稅這個月怎么賬務(wù)處理

84785029 

2019 04/12 14:45
年末未交增值稅借方數(shù)據(jù)

84785029 

2019 04/12 14:46
謝謝

84785029 

2019 04/12 14:47
科目結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系

文老師 

2019 04/12 14:51
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款

84785029 

2019 04/12 14:52
謝謝! 如果不用交稅,每個月有進(jìn)項和銷項也要做嗎

文老師 

2019 04/12 15:01
不交稅的話,也是需要做的,只是做到1)第一步就不用再做了

84785029 

2019 04/12 15:02
謝謝

文老師 

2019 04/12 15:08
不客氣,這是我們的職責(zé)所在
