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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下,我們公司收到別人代開的租賃發(fā)票,這個(gè)怎么來掛賬啊,科目管理費(fèi)用和預(yù)付賬款怎么掛呢?



您好
借 管理費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款
2019 04/12 18:03

84785024 

2019 04/12 18:05
老師,還有就是我這個(gè)如果是按月開的,這個(gè)怎么來做,不是分一年之內(nèi)和超過一年的嘛,那如果是按月的呢,怎么來入賬呢?

bamboo老師 

2019 04/12 18:10
按月開就上面那樣寫分錄

bamboo老師 

2019 04/12 18:11
按年開
借 待攤費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款
借 管理費(fèi)用 按月攤銷
貸 待攤費(fèi)用
