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老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候金額填寫錯誤導(dǎo)致多付了300塊錢,現(xiàn)在我已經(jīng)提交更正申報(bào)。多付的這點(diǎn)錢要怎么辦?



可以到稅務(wù)大廳辦理退稅或者抵減下期應(yīng)交增值稅
2019 04/12 18:19

老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候金額填寫錯誤導(dǎo)致多付了300塊錢,現(xiàn)在我已經(jīng)提交更正申報(bào)。多付的這點(diǎn)錢要怎么辦?
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