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問(wèn)題已解決

老師,我們公司是被別人**的工程公司,我內(nèi)賬可不可以這樣做, 1、開(kāi)發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 2、收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 ,同時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)收入借:預(yù)收賬款 貸工程結(jié)算收入, 3、支付款給**人 做借工程結(jié)算成本 貸:銀行存款,這樣子可以嗎?我們工程開(kāi)票都是按工程完工量來(lái)開(kāi)的

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/14 10:50
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,內(nèi)賬可以這樣做,只要能完全反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容
2019 04/14 10:52
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