問題已解決
實際發(fā)放的上月工資,而賬里做的是當(dāng)月的,我該怎樣調(diào)成一致,較少簽字程序!



當(dāng)月的工資可以先計提,下??發(fā)放后,比對計提與發(fā)放的差額,結(jié)轉(zhuǎn)差異!
2019 04/15 11:43

84785037 

2019 04/15 11:44
老師可以講解的詳細(xì)點嗎?

希老師 

2019 04/15 12:03
計提時:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付時:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應(yīng)付職工薪酬(計提與發(fā)放差額)
貸:主營業(yè)務(wù)成本額(計提與發(fā)放差額)(多計提按計提分錄負(fù)數(shù)顯示,少計提按計提分錄正數(shù)表示)
