問題已解決
18年報增值稅,少報了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應該怎么處理?



您好,您應該補確認收入收入和結轉成本,然后匯算清繳的時候填在跨年度調整項目里面
2019 04/16 12:50

84784968 

2019 04/16 18:55
老師,請問廣告業(yè)的成本應該怎么確定呢?

文老師 

2019 04/16 20:05
就是和您的廣告收入直接相關的支出

18年報增值稅,少報了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應該怎么處理?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容