問題已解決
報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元



查找原因。如果是當期不一致,分別查找銷項和進項。一般銷項問題不大,注意是否因為計入了未認證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當期,按照上述方便往前面找。
2019 04/18 11:08

84784971 

2019 04/18 11:18
就是查不到原因,我該怎么辦

軼塵老師 

2019 04/18 11:23
調賬不調表。差額調整成本費用。

84784971 

2019 04/18 11:35
能弄個分錄出來嗎?

84784971 

2019 04/18 11:42
那現(xiàn)金能和差額度調整成本費用做分錄嗎

軼塵老師 

2019 04/18 11:44
查不到原因。分錄不好寫。

84784971 

2019 04/18 11:47
那能讓資產負債表其他應收款減少的會計分錄嗎?保持利潤不變

軼塵老師 

2019 04/18 14:49
這個是實在不行的辦法。
