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報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元

84784971| 提問時間:2019 04/18 10:51
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
查找原因。如果是當期不一致,分別查找銷項和進項。一般銷項問題不大,注意是否因為計入了未認證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當期,按照上述方便往前面找。
2019 04/18 11:08
84784971
2019 04/18 11:18
就是查不到原因,我該怎么辦
軼塵老師
2019 04/18 11:23
調賬不調表。差額調整成本費用。
84784971
2019 04/18 11:35
能弄個分錄出來嗎?
84784971
2019 04/18 11:42
那現(xiàn)金能和差額度調整成本費用做分錄嗎
軼塵老師
2019 04/18 11:44
查不到原因。分錄不好寫。
84784971
2019 04/18 11:47
那能讓資產負債表其他應收款減少的會計分錄嗎?保持利潤不變
軼塵老師
2019 04/18 14:49
這個是實在不行的辦法。
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