問(wèn)題已解決
老師,我發(fā)現(xiàn),是我的增值稅申報(bào)表上的未開(kāi)票收入的銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額做錯(cuò)了,怎么辦呢?



這個(gè)是自己計(jì)算出來(lái)的 只要你的銷售額填寫(xiě)合適一般不會(huì)出錯(cuò)的啊
2019 04/18 16:09

84784978 

2019 04/18 16:15
未開(kāi)票收入的銷項(xiàng)稅額是自己填的呀

馬老師 

2019 04/18 16:58
那就更正申報(bào),繳納過(guò)稅金嗎
