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問題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn),是我的增值稅申報表上的未開票收入的銷項(應(yīng)納)稅額做錯了,怎么辦呢?

84784978| 提問時間:2019 04/18 16:08
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
這個是自己計算出來的 只要你的銷售額填寫合適一般不會出錯的啊
2019 04/18 16:09
84784978
2019 04/18 16:15
未開票收入的銷項稅額是自己填的呀
馬老師
2019 04/18 16:58
那就更正申報,繳納過稅金嗎
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