問題已解決
上個月申報增值稅的時候按照未開票收入申報了,也做了賬了,這個月補開了發(fā)票應(yīng)該如何做分錄!



借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2019 04/19 14:32

84784976 

2019 04/19 14:36
我直接把收入和應(yīng)交稅費,寫了一正一負(fù)銀存就沒寫了可以嗎,

郭老師 

2019 04/19 14:38
你是軟件做賬的最好不要按么做,你可以把我的銀行換成預(yù)收

84784976 

2019 04/19 14:45
好吧,就是覺得有點麻煩,謝謝啦!

郭老師 

2019 04/19 14:47
不用客氣的,
