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請(qǐng)問小規(guī)模物業(yè)公司每月預(yù)提物業(yè)費(fèi)收入并申報(bào)增值稅,年底一次收取一年物業(yè)費(fèi)并開票,可以抵扣已報(bào)稅款嗎?如果年底開票申報(bào)又超過免征額

84784947| 提問時(shí)間:2019 04/20 07:51
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以抵扣之前的稅款的 你相當(dāng)于每月做了無票收入,開了發(fā)票紅沖無票收入,做個(gè)開發(fā)票的就可以,一個(gè)負(fù)數(shù)收入一個(gè)正數(shù)收入
2019 04/20 08:07
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